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                快三平台2014年度部门决算

                发布:2015-09-27

                快三平台2014年度部门决算情况说明

                  一、部门☆基本情况

                  (一)机构设置及职能

                  快三平台1993年创建,是国内最早独立『举办高等职业技术教育▅的院校之一。学校现有快三平台共设18个教学◥机构、3个教辅机∩构、3个科研机构、14个党政管理机构、1个党群组织〇及3家校办企╱业。

                  快三平台秉承以社会需求为导向,确立以“文化育人、复合育人、协同育人”为核←心的育人理念,推行“政校行企〖四方联动、产学研用立体推进”的办学☆模式,围绕深圳社会经济发展的需要,与各行业协会、国内外著名企业和高校合作开展人才培养、职□业培训和科技研发活动,培养“德业并进、学思并举、脑手并用”的复合式创新型高素质高技能人才,为深圳的建设发展提供人才、技术和ζ智力支撑。

                  (二)学【校人员构成

                  快三平台总编制3041人,2014年实有〖人数1,891人(在编在岗『教职员工1616人,兼职教师及鹏城学者275人),退休人员111人。在教职工∮中,有教学科研人员1154 人,具有正高职称202人、副高职称628人;博士270人。

                  (三)决算年度的主要工作任务

                  2014年ω 的主要工作任务有:进一〓步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果,加强纪检监察和党风廉政建设工作,全面推进新☆时期党建工作创新;贯彻落实国务院《关于加快发展现代职业教◢育的决定》文件精神,力争率先在构建现代职业教育体系上取得新突破;继续做好“三育人”各项工作,推进人才培养体制改革;继续打造“志愿者之校”,创∏新学生工作管理方式;继续大力推进协同创新体制机制建设,重点做好中国╳职业教育运行机制协同创新中心及其6个分中心建设,组织好第十届文博会参展和分会场筹备工作;继续加大对科研创新和技术转移的支持力度,大力推进技术转移和▲成果转化;推进人事制度综合配套改革试点工作,完善教』师考核聘任机制↘,加强“复合式创新型”教师队伍建设,大力引进」高层次领军人才;提升社会㊣服务层次和水平,做好对口帮扶工作;积极推进国际合作交流,扩大合作领域,开好第十六届“海峡两岸高职论坛”;加快校园基础设施建设工作和保Ψ 障能力。

                  二、收入决算总体情况说明

                  (一)2014年度决算总收入98,001.84万元,包括上▆年结转和结余9,475.79万元,本年收入87,173.67万元,用事业基〓金弥补收支差额№1,352.38万元。

                  财政拨款收入55,472.95万元,为市财政当年拨▽付的资金,其中:公共预算财政ω 拨款收入55,444.16万元,政府性基金收入28.8万元。

                  我校2014年财政拨款收入年初预算为51,639.00万元,年中追加预算↘ω6,138.12万元,当年预算总额为】57,777.12万元。

                  2.事业收入27,180.06万元,为学校开展教学等业务活动取得的收入,主要包ㄨ括学校收取的学费、住宿费等。此项收入2014年年卐初预算为22,912.00万元,年中追加预算8,859.11万元,当年预算总额为31,771.11万元,实际执行◎率为85.55%。

                  3.其他收入4,520.66万元,为“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入,包括科研经费拨□ 款、利息收入。

                  三、支出决算总体情况说◇明

                  2014年年支出决算 91,582.46万元,其中:财政▲拨款支出56,638.48万元,财政拨款支→出按用途分为:

                  (一)基本支出40,682.35万元,占71.83%,其中:工资福利支出32,052.19万元,对个人和家庭的补助4,631.67万元,商品和服◆务支出3,998.50万元。

                  教育支出中高等职业教育年初预算¤数为34,302.00万元,年中追加预算3,923.57万元,当年总预『算38,225.57万元,决算数为35,944.69万元。

                  社会保障和就业支出中事业单⌒位离退休支出年初预算Ψ 数为280.00万元,决算数190.40万元,差异是因退休综合补助由财政直◇接拨付々社保局支出,而预算纳入我校。

                  住房保障支出中住房公积金支出年初预算数为1,622.00万元,年中追加2014年退休人员公积金预算22.19万元,当年预算数为1,644.19万元,决算数为1,644.19万元。

                  (二)项目支出15,956.13万元,占28.17%,主要的支出类别々有:

                  1. 教育类支出14,696.57万元,主要用于与高等教育相关的机构运行保障、学科建设、教学设施及网络建∞设、教学设■备及图书文献购置、学生奖助学金等。其中:教育支出中高等职业教育年初预算数为7,333.00万元,决算数为3,667.21万元,差异的原因是部「分政府采购项目验收结算款在2015年第一季度支付;其他教育费附加安排的支出☆年初预算数为5,100.00万元,年中追加学生实习补贴预算3,759.11万元,当年总●预算8,859.11万元,决算数为8,859.11万元。

                  2.科学技术类支出462万元,主要用于科学研究、重点实验室建设等。

                  3.文化体育与◥传媒类支出291.82万元,主要用于←文化产业、人才培训等。

                  其他经费用于※医疗卫生、节能环保等方面的▼支出。

                  四、“三公经费”支出说明

                  2014年度“三公经费”财政拨款支出177.10万元,对比2013年减少73.96万元,具体情况如下:

                  1、因公出国(境)费支出46.22万元,全年使用财政拨款安排出国≡团组26个,参加其他单位组织的出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计143人次。2014年支出⌒对比2013年减少39.86万元,主要原』因是出国人员出访国家支出标准不同引起的。

                  2、公务用车运行维护费支出94.40万元,公务车保有量34辆,平均每辆2.78万元。2014年支出对○比2013年增加29.27万元,主要原因是我校2014年新增3台大巴和1台中巴,2013年发生的部分费用在2014年支付。

                  3、公↓务接待费36.48万元,主要用于接待国外合作院校及内地兄弟院校】的交流学习、专题︽研讨等。全年国内公务接待286批次,1,944 人次,共 22.57 万元,外事接待102批次,988人次,13.91万元。2014年支出对比2013年减少63.37万元,主要原因是2014年接待人〖次减少,接待人员支出标准降低。

                  五、部门需要说明的特殊事项等

                  我校2014年度财政拨款安排的项目支出预算中职业教育预算数为7,333.00万元,实际支出3,667.21万元,预⊙决算差异3,665.79万元。决算◆数比预算数小较多的原因是我校2014年改善实训教学条件,采用政府采购方式,项目建︾设周期长,涉及招标、实施、验收等多个环节;部分项目至2014年底未达到付款条件∩,按规定结转至◣2015年支付。

                  附件:

                  1.快三平台2014年决算情况说明.pdf

                  2.快三平台2014年决算公开表.pdf

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